審計委員會對內(nèi)審部門復核_2019年注會《戰(zhàn)略》每日一練
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【多選】
董事會下設(shè)的審計委員會在職能上對內(nèi)部審計進行監(jiān)督,通過對內(nèi)部審計的復核,以此提高內(nèi)部審計部門的獨立性,使其工作范圍不受管理當局的限制,并確保其審計結(jié)果受到足夠的重視,進而提高內(nèi)部審計的效率。下列選項中,屬于審計委員會對內(nèi)審部門進行復核范圍的有( ?。?/p>
A.在企業(yè)中的地位
B.工作的范圍
C.職責劃分
D.人員素質(zhì)及訓練情況

【答案】ABD
【解析】審計委員會需要確保內(nèi)部審計部門正在有效運作。它將在四個主要方面對內(nèi)部審計進行復核,即組織中的地位、職能范圍、技術(shù)才能和專業(yè)應(yīng)盡義務(wù),選項A、B、D正確。
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