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往來款怎么入賬?

往來款怎么入賬?

往來款怎么入賬?一般納稅人企業(yè)采購商品發(fā)生的往來, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

更新時間:2023-09-12 16:43:31 查看全文>>

  • 應(yīng)收賬款分析

    對于應(yīng)收賬款,想必財務(wù)人都不會陌生。在賬務(wù)處理中出現(xiàn)“應(yīng)收賬款”這個科目,大多數(shù)情況都是客商先取貨后付款而導(dǎo)致的。其實科目和科目并不是彼此獨(dú)立存在的個體,大部分之間都有著千絲萬縷的聯(lián)系。就拿應(yīng)收賬款來講,我們不要單一的看待其變化,而是應(yīng)該聯(lián)系前因后果。善于分析也是優(yōu)秀財務(wù)人員的必備素質(zhì)。

    1.應(yīng)收賬款與主營業(yè)務(wù)

    在說兩者關(guān)系之前,先舉這么一個例。

    【例1】

    A公司向B公司以托收承付結(jié)算方式銷售一批商品,貨款300 000元,已辦理托收手續(xù)。在不考慮增值稅的情況下,分錄應(yīng)該這么寫:

    發(fā)貨時:

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  • 為什么應(yīng)收賬款在貸方是負(fù)數(shù)

    應(yīng)收賬款在貸方還是負(fù)數(shù)是什么意思?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    通常發(fā)生一筆賒銷,也就是銷售貨物或提供服務(wù),但是還未進(jìn)行收款,會借記應(yīng)收賬款,等到實際收到客戶的款項時,會借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款。如果應(yīng)收賬款在貸方還是負(fù)數(shù),多數(shù)情況下是進(jìn)行了差錯更正處理,意思就是將原來貸記應(yīng)收賬款調(diào)整回來。應(yīng)收賬款貸方負(fù)數(shù),相當(dāng)于借方正數(shù),表示應(yīng)收賬款的增加。

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  • 應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額該怎么處理

    填寫應(yīng)付賬款底稿的時候出現(xiàn)了借方余額,該怎么處理?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    應(yīng)付職工薪酬期末余額在借方,表示工資有可能提前發(fā)放、多發(fā)、超支或有預(yù)支工資的情況。首先看一下賬務(wù)處理是不是錯了,是不是有該結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的科目,有沒有進(jìn)行計提后直接發(fā)工資的情況等。如果有,該計提的進(jìn)行補(bǔ)提,該調(diào)整的進(jìn)行相應(yīng)的審計調(diào)整。

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  • 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款需要重分類嗎

    其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款需要重分類嗎?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    需要。但是要注意判斷其款項性質(zhì),如果確定為代收代付的款項,才能重分類,如果是企業(yè)發(fā)生的未計入成本費(fèi)用的款項,則需要調(diào)整對應(yīng)的成本費(fèi)用科目。

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  • 成本與應(yīng)付賬款的勾稽關(guān)系

    生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用科目的借方發(fā)生額,與應(yīng)付賬款發(fā)生額有什么勾稽關(guān)系?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    如果企業(yè)記賬邏輯是發(fā)生成本費(fèi)用直接掛賬應(yīng)付賬款,支付時沖減應(yīng)付賬款,而不是直接計入成本費(fèi)用,應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額÷(1+增值稅稅率)就等于計入成本費(fèi)用的金額。

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  • 應(yīng)收賬款函證未回函的需要全部執(zhí)行替代測試嗎

    應(yīng)收賬款函證未回函的替代測試樣本量多少,發(fā)生的業(yè)務(wù)可以只選擇審計當(dāng)年的嗎?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    執(zhí)行函證的樣本未回函的需要全部執(zhí)行替代測試,形成余額的業(yè)務(wù)都要檢查,包括以前年度發(fā)生業(yè)務(wù)形成的余額。

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  • 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款需要重新分類嗎

    其他應(yīng)收和其他應(yīng)付需要重分類嗎?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    需要。但是要注意判斷其款項性質(zhì),如果確定為代收代付的款項,才能重分類,如果是企業(yè)發(fā)生的未計入成本費(fèi)用的款項,需要調(diào)整對應(yīng)的成本費(fèi)用科目。

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