內(nèi)部控制基礎_2023年初級會計實務知識點跟學打卡
2023年初級會計考試將于5月份舉行,各位同學一定要抓緊時間開始備考,東奧會計在線為大家?guī)砹恕冻跫墪媽崉铡穬?nèi)部控制基礎的相關內(nèi)容,一起來看看吧!
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內(nèi)部控制基礎
考點01 內(nèi)部控制的概述 考頻★
(一)內(nèi)部控制的概念
內(nèi)部控制,是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。
企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工構成了內(nèi)部控制的實施主體。
(二)內(nèi)部控制的作用
(1)有利于提高會計信息質(zhì)量。
(2)有利于合理保證企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營管理。
(3)有助于提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率和經(jīng)濟效益。
(三)內(nèi)部控制的目標
(1)合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)。
(2)資產(chǎn)安全完整。
(3)財務報告及相關信息真實完整。
(4)提高經(jīng)營效率和效果。
(5)促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
考點02 內(nèi)部控制要素 考頻★★
內(nèi)部控制要素,指對內(nèi)部控制的內(nèi)容和措施方法的系統(tǒng)的、合理的、簡明的劃分。
1.內(nèi)部環(huán)境
2.風險評估
3.控制活動
4.信息與溝通
5.內(nèi)部監(jiān)督
(一)內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部環(huán)境主要包括治理結構、組織機構設置與權責分配、企業(yè)文化、人力資源政策、內(nèi)部審計機構設置、反舞弊機制等。
(二)風險評估
風險評估,是及時識別、科學分析和評價影響企業(yè)內(nèi)部控制目標實現(xiàn)的各種不確定因素并采取應對策略的過程,是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。
風險評估主要包括風險目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。
(三)控制活動
控制活動,是根據(jù)風險評估結果,結合相應的控制措施,將風險控制在可承受范圍和程度之內(nèi)的過程,是實施內(nèi)部控制的具體方式和手段。
控制措施主要包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術控制等。
(四)信息與溝通
信息與溝通,是及時、準確、完整地收集與企業(yè)經(jīng)營管理相關的各種信息,并使這些信息以適當?shù)姆绞皆谄髽I(yè)有關層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確應用的過程,是實施內(nèi)部控制的重要條件。
信息不對稱是企業(yè)經(jīng)營管理及其效率面臨的關鍵性基礎問題,降低信息不對稱化程度是整個內(nèi)部控制系統(tǒng)的生命線。
(五)內(nèi)部監(jiān)督
內(nèi)部監(jiān)督,是企業(yè)對其內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出相應處理的過程,是實施內(nèi)部控制的重要保證。
企業(yè)內(nèi)部控制自我評價是內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的一項重要內(nèi)容。內(nèi)部監(jiān)督分為持續(xù)性的日常監(jiān)督與專項監(jiān)督。
企業(yè)須采取適當?shù)男问綄υ诒O(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及時進行報告。
(六)內(nèi)部控制要素間的關系
內(nèi)部控制的各要素之間是一個有機、多維的整體,它們相互聯(lián)系、相互影響、相互作用,共同構成實現(xiàn)內(nèi)部控制目標的體制機制和方式方法的完整體系。
(1)內(nèi)部環(huán)境是五要素之首,是整個內(nèi)部控制體系的基礎和環(huán)境條件。
(2)風險評估是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),是實施控制的對象內(nèi)容。
(3)控制活動是實施內(nèi)部控制的具體方式方法和手段。
(4)信息與溝通是實施內(nèi)部控制的重要條件,貫穿于風險評估、控制活動及內(nèi)部監(jiān)督各要素之間。
(5)內(nèi)部監(jiān)督是實施內(nèi)部控制的重要保證。
說明:以上內(nèi)容節(jié)選自東奧肖磊榮老師2023年《初級會計實務》基礎班講義,僅供考生學習參考,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載。

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